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Detalhes
| 17/09/2024 | 0000273/2024 | 0000194/2024 | 0000317/2024 | Destina a aquisicao do servico de Software de Edicao. | 48.799.952 ANA CELIA FONSECA DA SILVA | 48.799.952/0001-43 | R$ 6.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 09/09/2024 | 0000139/2023 | 0000133/2024 | 0000316/2024 | Contratacao de servicos de cessao do direito de uso de sistemas eletronicos de protocolo e processo e de ouvidoria gerenciador do e-ouv e portal da transparencia incluindo instalacao, implantacao, migracao, adequacao, atualizacao tecnologica, manutencao ( | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/09/2024 | 0000457/2023 | 0000010/2024 | 0000315/2024 | Destina a contratacao de fornecimento de energia eletrica para a Camara Municipal de Domingos Martins. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.424,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/09/2024 | 0000117/2024 | 0000087/2024 | 0000314/2024 | Destina a aquisicao de cobertura secundaria (seguro) para assegurar vidas de estagiarios. | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 28.196.889/0001-43 | R$ 22,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/09/2024 | 0000458/2023 | 0000005/2024 | 0000313/2024 | Fornecimento de agua e esgoto. | CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 213,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/09/2024 | 0000323/2024 | 0000202/2024 | 0000312/2024 | Para apropriacao de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a - FOLHA FERIAS 02 referente ao mes de SETEMBRO de 2024. | SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.520,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 03/09/2024 | 0000323/2024 | 0000201/2024 | 0000311/2024 | Para apropriacao de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a - FOLHA FERIAS 02 referente ao mes de SETEMBRO de 2024. | SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 4.110,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 03/09/2024 | 0000323/2024 | 0000200/2024 | 0000310/2024 | Para apropriacao de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a - FOLHA FERIAS 02 referente ao mes de SETEMBRO de 2024. | SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 450,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 03/09/2024 | 0000323/2024 | 0000199/2024 | 0000309/2024 | Para apropriacao de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES EFETIVOS relativo a - FOLHA FERIAS 02 referente ao mes de SETEMBRO de 2024. | SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 3.040,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 03/09/2024 | 0000323/2024 | 0000198/2024 | 0000308/2024 | Para apropriacao de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de SERVIDORES COMISSIONADOS relativo a - FOLHA FERIAS 02 referente ao mes de SETEMBRO de 2024. | SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 1.909,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |